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岗位职责:
1.协助制定、修改和完善公司的审计制度,并监督有关规章制度实施;
2.协助部门负责人拟订审计计划并按时完成审计工作,并对结果进行检查、总结;
3.负责组织和开展公司内部审计工作,完善公司内控制度;
4.对公司所有支付款的真实性、合法性进行审计监督;
5.完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1.本科以上学历,审计或财务管理类相关专业;
2.具有3年以上内部控制、内部审计及财务审计相关工作经验;
3.具备一定的财务分析能力,熟悉国家各项相关财务、税务、审计等法规政策,熟练使用用友U8财务软件及Windows、Word、Excel等常用Office软件,熟练处理帐务及编制各种报表;
4.为人诚实、积极、主动,工作严谨,原则性强,有较强的敬业精神及执行能力,反应敏锐、思维清晰、保密意识强。
注明:有意向者可以添加招聘QQ群号:563790288,进行咨询和了解招聘岗位相关信息。