【岗位职责】
1. 负责财务部应付账款的记账工作,审核付款单据(采购合同、入库单、发票等),确保账实相符;熟悉成本采购系统,有成本核算或成本管理经验者优先。
2. 负责对当日审传递来的应收账款资料及时整理、登记并妥善保管,做好应收与应付的衔接对账。
3. 负责应付款支付前的核对工作,逐笔核对金额、供应商信息、审批手续,确认无误后签字确认。
4. 负责每月编制应付账款分析报告及应收账款分析报告,按时上报财务总监,对账龄异常、成本波动等提出预警。
5. 配合销售部催款员领取账单时,认真做好登记与交接,确保单据流向清晰。
6. 核对催款员到账款项、发票开票金额与银行结算账户名、金额是否一致,确保资金回笼准确无误。
【任职资格】
1. 会计、金融等相关专业,本科及以上文化程度。
2. 持有会计专业资格,具备初级会计职称(优先)。
3.具有2年以上应付相关工作经验;熟悉成本采购系统,有成本经验者优先。
4. 熟练使用OPERA系统、MC系统及主流财务系统;
5. 对数字敏感,具备优秀的数据处理与分析能力,能独立完成账龄分析、成本异常追踪;
6. 熟悉国家财经法律法规、方针政策,掌握酒店/餐饮等行业财务相关知识。
7. 具有独立划清两类资金界限(如资本性支出与收益性支出)及商品流通费与非商品流通费界限的能力,能正确进行会计财务处理,熟练调用各项数据。
8. 坚持原则、廉洁奉公,工作细致、责任心强,具备良好的沟通协调能力。
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