岗位职责:
1.及时记录并处理各类产品及服务的付款工作;
2.处理解决账目各方面的问询;
3.核对供应商的各类单据以便进行财务处理;
4.处理所有发票和账单;
5.保持每日将记账记录输入到财务系统中,并确保账目平衡;
6.核对每月的采购账目;
7.根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入;
8.每日将收货记录导入财务系统,并确保金额及账目的准确性;
9.每月在规定时间内及时与供应商对账;
10.必要时参与其他部门的盘点和月末封账工作;
11.编制资金收支表、付款计划;
12.保证日常工作按照CSA,SOP及P&P的相关要求进行;
13.处理其他付款相关工作;
岗位要求:
1.具有相关工作经验者优先考虑;
2.高度的工作责任心与优秀的人际沟通能力;
3.具有较强的英文听、说、及书写能力;
位求职者投递了该职位,你的简历匹配度为
你的综合竞争力排名为第
名
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